索 引 号 640400023/2019-00040 发文时间 2018-09-20
发布机构 足球竞彩网市场监督管理局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 2017年度足球竞彩网市场监督管理局经济开发区分局部门决算
2017年度足球竞彩网市场监督管理局经济开发区分局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、 负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、机构设置

足球竞彩网市场监督管理局经济开发区分局属二级预算单位,实行行政单位会计制度。上级主管部门足球竞彩网市场监督管理局。内设8个科室:办公室,经检队,食品科,市场科,消保科,法制科,计量科,注册科,内设两个协会(消协和个协),下辖一个西园监督管理所。分局实有人员编制26人。其中:行政编制22人,事业编制3人,政府聘用工勤人员1个; 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,729,182.53元,支出总计4,697,738.50元。与2016年相比,收入总计增加306,898.17元、支出总计减少554,622.64元,下降10.56%,主要原因是遵循厉行节约政策,2017年项目支出中的其他资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,729,182.53元,其中:财政拨款收入 4,697,738.50元,占99.34%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;其他收入31,444.03元,占,0.66%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,697,738.50元,其中:基本支出4,325,938.50元,占92.09%;项目支出371,800.00元,占7.91%;经营支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4,697,738.50元,支出总计4,697,738.50元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1,084,224.22元,增长30.00%,主要原因是食品药品方面监管业务经费增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,697,738.50元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,084,224.22元,增长30.00%,主要原因是人员培训人次增加,食品药品监管业务经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,697,738.50元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3,373,946.80元,占71.82%;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出1,051,587.30元,占22.39%;农林水(类)支出0.00元,占0.00%;住房保障(类)支出80,460.00元,占,1.71%,医疗卫生与计划生育支出191,744.40元,占4.08%;等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,697,738.50元,支出决算为4,697,738.50元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出3,373,946.80元,占71.82%;2.社会保障和就业(类)支出1,051,587.30元,占22.39%;3.住房保障(类)支出80,460.00元;4.医疗卫生与计划生育支出191,744.40元,占4.08%;等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支4,325,938.50元,其中:人员经费3,917,740.20元,公用经费408,198.30元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,836,380.20元,较2017年度年初预算数增加204,791.52元,增长5.64%,主要原因是新增公务员,人员工资增加,社会保障缴费增加;较2016年决算数增加995,601.94元,增长25.95%。

2.商品和服务支出408,198.30元,较2017年度年初预算数增加178,920.00元,增长43.83%,主要原因是食品药品监管办公经费加大;较2016年决算数增加37,884.28元,增长9.28%。

3.对个人和家庭的补助81,360.00元,较2017年度年初预算数减少135,983.04元,降低167.14%,主要原因是住房保障决算支出无住房公积金,年初预算数支出中支出住房公积金;较2016年决算数减少71,062.00元,降低87.34%。

4.其他资本性支出0.00元,较2017年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是这项支出在项目决算支出中;较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72,000.00元,支出决算为29,369.00元,完成预算的40.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置费决算数为0.00元,公务车运行费支出决算为29,369.00元,完成预算的40.79%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:遵循中央“八项规定”,严格控制公务接待,决算支出中无公务接待费用;由于公车改革,执行厉行节约政策,减少了开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20,202.18元,下降,68.78%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00%;公务用车购置支出0.00元,公务车运行费支出决算减少20,202.18元,下降68.78%;公务接待费支出决算减少2,036.00元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是严格控制“三公经费”开支;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决29,369.00元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。无开支内容 。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,369.00元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出29,369.00元,主要用于公务用车维修维护、公务用车燃油费等等。2017年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中: 国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出408,198.30元比2016年增加37,884.28元,增长9.28%。主要原因是:食品药品监管方面办公经费(印刷费、办公经费)增加。

(二)政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购预算100,000.00元,支出决算总额100,000.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算100,000.00元,支出决算总额100,000.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1,291.28平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;一般执法执勤用车1辆,其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,足球竞彩网市场监督管理局经济开发区分局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目无,二级项目无,共涉及预算资金0.00万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。足球竞彩网市场监督管理局经济开发区分局今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。属专项业务项目。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

2.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”

4.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

10.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

13.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


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